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海军安庆医院 注册会计师审计服务询价公示 发布时间:2020-04-16    浏览量:6208次

项目名称

注册会计师审计服务

采购内容及要求

1、审计年度财务报表;

2、对现有财务制度,流程进行梳理规范。

服务周期:2年(报价按一年报价)

备注:采购要求见附件

采购方式

询价

预算

人民币2万元/年

资金来源

自筹资金

供应商资格条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定;

2具备中华人民共和国境内注册的独立法人资格、能够独立承担民事责任能力会计事务所

3审计人员资质:注册会计师

4、不接受联合体磋商;

供应商需提供的材料

1、相关经营、生产资质证件;

2、法定代表人授权书、法人及被授权人身份证复印件;

3注册会计师证件

4、其它需要提供的材料;

报名时间和地点

时间:2020416 2020424日止

地点:海军安庆医院招标采购办公室

磋商时间和地点

时间:另行通知

地点: 中国人民解放军海军安庆医院

联系方式

海军安庆医院招标采购办公室

联系人:老师  老师     电话:0556-5593187   传真:0556-5593187

备注

1、投标申请人的联系人电话(手机)、电子邮箱等通讯方式在招投标过程中必须保持畅通,否则因上述原因造成的后果,责任自负。

2、获取了磋商文件的供应商如放弃投标,请在磋商截止日3日前提出书面提出申请。

海军安庆医院采购信息公告

海军安庆医院招标采购办公室

           日期:20204 16

附件:

采购项目要求

一、项目概况

海军安庆医院2019年度财务报告审计业务,2019年年末资产规模约9亿元。

二、审计目标和范围

对我院编制的2019年12月31日的资产负债表和2019年度的收入费用总表、2019年终物资盘点表以及财务报表附注和财务情况说明书进行审计。通过执行审计工作,就下列方面发表审计意见:

(1)财务报表是否在所有重大方面按照事业单位会计准则、医院会计制度、新的《政府会计制度》及国家、军队其他有关法律法规的规定编制;

(2)财务报表是否在所有重大方面公允反映了医院2019年12月31日的财务状况以及2019年度的业务开展成果;

(3)根据审计过程中发现的内部控制问题及需要关注的事项提出管理建议书。

三、审计要求

1、审计重点关注事项

重点关注内部控制的有效性财务收支情况、成本核算、 费用的归集分摊、固定资产、库存物资、货币资金的安全完整、会计制度改革的有关事项等具体工作细则另议。

2、审计时间安排要求

会计师事务所应根据我院的实际情况,合理安排时间制定周密的审计实施方案,严格按实施方案组织审计。会计师事务所必须在中标后3个工作日内安排审计人员进场,并在规定的时间内提交完整的年度财务审计报告和管理建议书。该项工作需在20个工作日内完成。

3、审计人员配备要求

会计师事务所要切实履行投标书承诺的事项合理安排审计力量,审计项目组的人员要相对固定。其中:项目审计负责人应由业务能力强、承担过企事业单位财务审计的项目负责人担任;项目组成员必须由具有审计从业经验、能胜任审计工作的人员担任。人员的数量应根据审计业务的实际需要,合理安排人数。

4、职业道德基本要求

会计师事务所委派本单位会计师开展审计业务,应当遵守中国注册会计师职业道德守则,遵循诚信、客观和公正原则,在审计工作中保持独立性,如存在可能损害独立性的利害关系,应当向所在会计师事务所声明,并实行回避。对执业过程中获知的涉密信息保密,维护职业声誉。

5、质量控制水平要求

会计师事务所应当运用审计质量标准,对各项审计工作或具体审计项目全过程的质量进行自我约束,提供较高审计工作水平以及审计工作效率。